银行保密工作自查自评报告及保密自查自评专项检查工作实施方案

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银行保密工作自查自评报告及保密自查自评专项检查工作实施方案

 

 银行保密工作自查自评报告

 根据总行关于《中国农业发展银行 2020 年度保密自查自评工作实施方案》通知要求,为强化保密工作问题整改,加大执纪问责力度,增强保密制度的主动性和自觉性,强化疫情防控常态下保密工作,XX 市支行积极组织开展保密自查自评工作。现将保密自查自评情况报告如下:

 一、自查自评基本情况。

 同江市支行对照《中国农业发展银行 2020 年度保密自查自评工作实施方案》的具体要求,对保密工作领导责任制落实情况及保密制度落实情况、机要涉密文件管理情况、计算机和网路保密管理情况、定密管理情况、涉密人员管理、落实保密制度情况等六大项内容认真组织开展自查自评。

 二、保密工作领导责任制落实情况。

 为了体现保密自查自评工作的严格性和严肃性,切实增强保密观念,完善防范手段。我行高度重视此项工作,以涉密人员,涉密载体,涉密计算机保密管理为重点,进一步加强保密工作领导,强化保密管理,加强督促检查,狠抓各项保密措施和保密责任制的落实,杜绝重大失泄密事件的发生。一是同江市支行始终将保密工作纳入重要议事日程,狠抓责任制的落实,班子成员和各部室定期组织召开会议,研究解决保密工作中的重大问题,制定保密措施,定期听取保密工作汇报,了解掌握保密工作情况,形成了由一把手负总责,分管领导各负其责,办公室组织协调的

 管理体系。为保密工作开展提供人力、物力、财力等条件保障。二是为了适应新形势下保密工作的新情况、新问题,分管保密工作负责人组织研究保密工作中的具体问题,认真组织开展保密宣传教育、保密检查等工作。为保密工作的全面落实提供了强有力的组织保障。三是坚持谁主管谁负责的原则,实行目标责任制,纳入总体目标考核内容之一,并将目标任务层层分解,落实到各部室。

 三、保密制度落实情况。

 一是建立健全规章制度。今年我行进一步修订完善了内部保密制度,在档案室、办公室等重点部位将保密制度上墙,二是对去年的档案及时收归档案室管理,保证秘密文件不外泄。三是加强对档案室和办公室的管理。严格规定了档案管理人员如有泄密、失密事件,对档案人员予以严重警告并追究相关责任,查询档案必须做到登记并签名,有关档案必须经行长同意后方可查询。

 四、计算机和网络保密管理情况。

 我行在计算机信息系统的自查中,没有发现违反计算机安全管理规定的现象。在我行系统内部所有已经连接局域网的计算机设备,都不允许连接户联网。我行还设置了计算机安全员,以配合行内计算机安全管理开展工作。重要应用软件、升级软件及重要数据文件,都有专人保管,使用硬盘、活动硬盘等要求备份并异地保存,以保安全。非涉密计算机一角粘贴非密严禁处理涉密信息的保密提示语。

 五、定密管理情况。

 经自查我行依法严明定密责任人及其定密权限,严格落实定

 密责任人制度,明确标注秘密事项密级和保密期限,定密工作履行定密审批手续,填写定密审批单,确保定密的管理。

 六、涉密人员管理。

 经自查我行与涉密相关人员签订了保密承诺书,并按要求存档。并督促了离岗前清退涉密载体,对涉密人员采取脱密期管理措施。确保保密工作规范化、制度化。

 X 市支行以这次自查为契机,坚持不懈地抓好对全体人员特别是涉密人员的教育管理,加强业务培训和岗位训练,不断完善规章制度,强化保密意识,坚决杜绝失泄密问题发生,为我行健康发展创造良好的条件。

  关于开展2020 年度保密自查自评专项检查工作的实施方案

 为深入贯彻落实习近平总书记关于保密工作的重要指示精神,深刻认识保密工作的重要意义,切实履行好保守国家秘密、守护国家安全的义务,根据中保委、省保委、市保委 2020 年工作要点,按照国家保密局《关于组织开展 2020 年度机关、单位保密自查自评工作的通知》、省保委《关于进一步加强信息公开保密管理有关情况的通报》和市保密办《关于开展 2020 年度机关、单位保密自查自评专项督查的通知》等相关文件精神,结合我局工作实际,特制定本实施方案。

 一、工作目标

 全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国审计法》为遵循,贯彻落实国家总体安全观,全面开展保密自查自评工作,实现“保守核心审计数据,维护国家安全利益”的目标,通过开展日常自查推动保密检查常态化制度化建设,通过加强自评工作提高办事效率,推动审计工作健康发展。

 二、工作内容

 根据市保密委员会文件要求,结合实际工作,在全局范围内进行保密自查,局内自查和科室自查相结合,并将自查自评结果纳入年终考核评价体系。

 (一)局内自查。自查内容涉及:否将自查自评结果纳入年终考核评价体系,并确定相应奖惩措施;是否按要求对涉密人员进行分类并采取保密管理措施;是否组织保密知识技能培训或按要求参加保密行政主管部门组织的培训;是否按要求管理中央、省委、市委文件和其他涉密载体(包括各类纸介质,光、电、磁等介质);涉密计算机、移动存储介质及相关办公自动化设备是否粘贴密级标识,非涉密计算机是否粘贴禁止处理涉密信息的保密提示语;涉密计算机防护和使用是否符合保密管理要求,是否发现移动存储介质交叉使用记录和连接手机记录;是否违规将涉密计算机接入互联网及其他公共信息网络;是否在非涉密计算机中存储、处理和传输国家秘密信息;信息公开保密审查审批手续是否完备,信息发布登记记录是否完整;是否使用互联网电子邮箱存储、处理、传输国家秘密信息和敏感信息;保密机构设置和干部配备是否符合中央要求;是否按要求及时查处严重违规和是泄密案件,并向保密行政管理部门报送情况报告。局保密工作领导组办公室要对照自查要求进行详细的自查,并形成自查报告。

 (二)科室自查。各科(室、中心)要全面开展科室业务数据保密自查工作,自查人员为本科室全体人员。主要自查内容为:涉及核心的审计业务数据是否按规定予以保守秘密;涉及国家秘密的审计调查项目是否公布;对于知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息是否予以保密;审计中获得的被审单位资料,是否对外提供、泄露;应当保密的审计资料是否予以保密;网络报送资料是否采取有效的网络安全保障措施;信息发布是否经过保密审查,是否符合规定;对于科室涉及中央、省、市等秘密文件的,科室负责人是否履行第一责任人职责,不得随意传递。各科室需建立工作记录详细进行自查工作,自查结果要及时报送局保密工作领导组办公室。

 (三)专项检查。信息公开是政府对外公信力的直接体现,做好保密审查为信息公开提供了

 必要的安全保障,是保守党和国家秘密的重要体现。信息公开保密审查主要检查是否按照“谁主管谁负责、谁公开谁审查”的原则,是否坚持“先审查、后公开”和“一事一审”的要求,严格程序管理。是否建立严格的信息公开保密审查制度,信息公开保密审查工作是否有领导分管、有部门负责、有专人承办,各项职责明确;信息公开保密审查审批手续是否完备,信息发布登记是否完整;是否在互联网能门户网站、政务微博、微信公众号等发布标密信息;是否使用互联网办公自动化系统、政务邮箱存储、处理、传输涉及国家秘密的文件资料;是否将标密文件、电报掩盖密级扫描、摘录后,在网站上公开发布;是否在互联网门户网站、政务微博、微信公众号、互联网办公自动化系统、政务邮箱等处理有关信息时,设置有保密提醒功能。局保密工作领导组办公室负责全局的保密检查,各科室负责人负责对本科室信息公开情况进行检查,并及时将检查结果报送局保密工作领导组办公室,局保密工作领导组办公室经将进行不定期抽查,并及时通报抽查结果。

 三、成立保密工作领导组

 组长:XX 副组长:XXX XXX 领导组下设办公室,办公室主任:XXX(兼)。

 副主任:成员:XX 四、工作要求

 保密自查自评和信息公开保密管理专项检查工作是一项系统工程,也是一项长期而艰巨的任务,工作涉及面广、标准要求高,要周密安排,精心组织,务求实效,保证各项工作的有序推进。

 (一)加强领导。为加强组织领导,局成立保密工作领导组,下设办公室,负责活动的安排、统筹推进、监督检查和考核等日常事务。对于各科(室、中心)的活动情况,领导组要细化职责,强化领导,确保保密自查工作取得实效。

 (二)高度重视。开展保密自查自评和信息公开保密管理专项检查工作是规范我局保密管理工作,提高核心数据保密程度的重要举措。各科室要充分认识开展保密自查自评工作的重要性,把保密自查工作贯穿始终,与日常工作相结合,与深化审计管理体制改革相结合,与提高干部队伍素质相结合,切实抓细抓实抓出成效。

 (三)强化考核。我局将把保密工作纳入年度工作责任制考核评价体系。各科室要结合实际,对本科室人员保密工作开展情况进行检查,记入年度人员绩效考核评价体系,在确保工作顺利开展的同时,不断增强科室人员保密意识,推动保密工作常态化建设。

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